事務事業名、担当課等 |
事務事業コード |
1000953 |
事業名 |
一時保育事業 |
総 合 計 画 の 位 置 づ け |
まちづくり方針 |
2 子どもが健やかに、のびのびと成長できるまちづくり |
担当部名 |
子ども未来部 |
担当課名 |
すこやか課 |
施策の柱 |
2-1 子どもを育てやすい環境をつくる |
開始年度 |
平成27年度 |
終了年度 |
なし |
施策 |
2-1-2 子育てと仕事の両立支援 |
施策の目的 |
対象 |
子ども、保護者 |
意図 |
・ライフスタイルに合わせて、安心して子育てができる |
事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か (概要) |
国又は地方公共団体以外の者が設置・経営する市内の認定こども園に対し補助を行う。
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何の為にやるのか (目的) |
幼児教育と保育を実施するにあたり、施設が安定した運営を行えるように支援する。
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誰・何に対する 事業か (事業の対象) |
市内の子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する教育・保育施設
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目的達成のため、 事業の対象を、 どうしたいのか (目指す成果) |
保育施設等の運営改善を図り、公立保育所との格差を是正し、児童福祉法第24条第1項に規定する保育の実施を推進する。安心安全、多様な保育の充実を図る。
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課題 |
施設運営平準化を図る。
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対応 |
事業者向け補助金説明会等を行い、理解を深める。国及び埼玉県からの情報共有を行う。
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目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
施設運営を安定させ、教育・保育の質を確保することにより、安心・安全な学校教育・保育を提供することができる。
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歳出 |
総事業費(合計) |
実績
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令和3年度決算
|
0
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歳入 |
特定財源 |
実績値
|
令和3年度決算
|
特定財源計 |
0
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市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
0
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業務分析(量と質) |
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4〜6月 |
7〜9月 |
10〜12月 |
1月〜3月 |
特記事項 |
人員(担当) |
フルタイム |
3 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
2 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
3 |
パートタイム |
0 |
フルタイム |
3 |
パートタイム |
0 |
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業務割合推計 (当該事務/係全体事務×100) 【勤務時間】 |
2.92% |
0% |
2.48% |
0% |
3.02% |
0% |
3.04% |
0% |
定型・非定型業務 |
定型業務 |
定型業務 |
定型業務 |
定型業務 |
業務の難易度 |
専門 |
普通 |
普通 |
専門 |
活動指標 ※市が何をするか |
指標名 |
一時預かり保育の実施施設数(保育所、認定こども園) |
単位 |
園 |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
目標値 |
10 |
目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
令和3年度 |
3 |
3 |
園 |
100.0 |
% |
|
令和4年度 |
|
|
園 |
|
% |
|
令和5年度 |
|
|
園 |
|
% |
|
令和6年度 |
|
|
園 |
|
% |
|
令和7年度 |
|
|
園 |
|
% |
|
|
|
|
園 |
|
% |
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指標値の算定・把握方法 |
一時預かり保育事業を実施している園の数を把握する。 |
成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
指標名 |
一時預かり事業の利用者数 |
単位 |
人 |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
目標値 |
14640 |
目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
令和3年度 |
14640 |
717 |
人 |
4.9 |
% |
|
令和4年度 |
|
|
人 |
|
% |
|
令和5年度 |
|
|
人 |
|
% |
|
令和6年度 |
|
|
人 |
|
% |
|
令和7年度 |
|
|
人 |
|
% |
|
|
|
|
人 |
|
% |
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指標値の算定・把握方法 |
市内の認定こども園数 |
事業の評価・改善/実績報告 |
実績報告 |
●一時預かり事業補助金実績 みさとしらゆり保育園 2,676,000円 みさとしらゆり第2保育園 3,024,000円 計 5,700,000円
●利用児童数 高州保育所 229人 みさとしらゆり保育園 154人 みさとしらゆり第2保育園 334人 計 717人 |
評価 |
一時保育事業については、保育士不足等を背景に管内でのサービス供給が年々減少している状況となっている。市内の保育需要は依然として高い状態を維持しており、一時保育事業の拡充が求められる。 |
今後の方針(改善策) |
民間保育施設の一時保育事業の実施意向を確認し、供給を拡充させる。 |
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