事務事業名、担当課等 |
事務事業コード |
1000450 |
事業名 |
下第二大場川改修事業 |
総 合 計 画 の 位 置 づ け |
まちづくり方針 |
1 安全でいつも安心して住めるまちづくり |
担当部名 |
建設部 |
担当課名 |
河川課 |
施策の柱 |
1-1 災害から市民の生命と財産を守る |
開始年度 |
平成13年度 |
終了年度 |
なし |
施策 |
1-1-2 風水害対策の強化 |
施策の目的 |
対象 |
市民、市内全域 |
意図 |
・減災への対策が進むことで、最小限の被害に抑えられる |
事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か (概要) |
準用河川下第二大場川の河川改修(護岸整備、河床掘削)、管理用道路や転落防止柵等を整備する事業である。
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何の為にやるのか (目的) |
準用河川下第二大場川の流下能力を拡大することで戸ケ崎・鷹野地区の浸水被害の軽減を図り、住民の生命と財産を守り、かつ、管理用道路や転落防止柵等を整備することで良好な生活環境を創出するため。
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誰・何に対する 事業か (事業の対象) |
下第二大場川及び河川周辺の市民
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目的達成のため、 事業の対象を、 どうしたいのか (目指す成果) |
河川改修を継続し、更なる流加能力向上を図る。
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課題 |
国庫補助事業を充当しているが、それでも改修費用に多額の予算を要するため、整備延長の増加が困難である。
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対応 |
年間に実施可能な事業量と市が負担する予算額の調整を行い、一層の国庫補助金等の活用を図る。
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目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
市内の浸水被害の軽減が図られることで、安心・安全なまちづくりが実現される。
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歳出 |
総事業費(合計) |
実績
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令和5年度決算
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123,321,000
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歳入 |
特定財源 |
実績値
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令和5年度決算
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特定財源計 |
122,900,000
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市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
421,000
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業務分析(量と質) |
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年間 |
特記事項 |
人員(担当) |
フルタイム |
2 |
パートタイム |
0 |
正職員を2名配置し、国庫補助申請、設計業務、工事発注、現場監理を行った。 |
業務割合推計 (当該事務/係全体事務×100) 【勤務時間】 |
20% |
- |
定型・非定型業務 |
定型業務 |
業務の難易度 |
専門 |
活動指標 ※市が何をするか |
指標名 |
河川改修延長 |
単位 |
m |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
目標値 |
170 |
目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
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達成率 |
所見 |
令和3年度 |
30 |
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m |
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% |
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令和4年度 |
30 |
|
m |
|
% |
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令和5年度 |
30 |
28.25 |
m |
|
% |
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令和6年度 |
30 |
|
m |
|
% |
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令和7年度 |
30 |
|
m |
|
% |
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指標値の算定・把握方法 |
事業期間(R3〜R8)における、改修延長とする。 ※事業認可期間をR3〜R8と予定 ※R9以降は、改修の構造等について見直し予定 |
成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
指標名 |
河川改修率 |
単位 |
% |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
目標値 |
100 |
目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
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達成率 |
所見 |
令和3年度 |
20 |
|
% |
|
% |
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令和4年度 |
20 |
|
% |
|
% |
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令和5年度 |
20 |
16.6 |
% |
|
% |
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令和6年度 |
20 |
|
% |
|
% |
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令和7年度 |
20 |
|
% |
|
% |
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指標値の算定・把握方法 |
事業期間(R3〜R8)における、整備率とする。 ※事業認可期間をR3〜R8と予定 ※R9以降は、改修の構造等について見直し予定 |
事業の評価・改善/実績報告 |
実績報告 |
下第二大場川改修(R5)工事(鋼矢板護岸) L=28.25m
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評価 |
市管理の準用河川下第二大場川の改修(護岸工事等)を実施し、河川の流加能力を向上させることができ、周辺地区の治水安全度を向上できた。また、管理用道路や転落防止柵等を整備することで良好な生活環境を形成できた。今後も予算確保に努めながら、継続して事業を実施していく必要がある。 |
今後の方針(改善策) |
国庫補助金の活用、効果的かつ効率的な整備を検討し、コスト縮減等を図りながら事業を進めることとする。 |
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