| 事務事業名、担当課等 |
| 事務事業コード |
9000004 |
| 事業名 |
県水直送管整備事業 |
総 合 計 画 の 位 置 づ け |
まちづくり方針 |
4 都市基盤の充実した住みやすいまちづくり |
担当部名 |
水道部 |
| 担当課名 |
施設課 |
| 施策の柱 |
4-2 市民が豊かになる快適な都市を実現する |
開始年度 |
令和3年度 |
| 終了年度 |
あり ( 令和6年度 ) |
| 施策 |
4-2-4 良質な水の安定供給 |
| 施策の目的 |
対象 |
市民、事業者 |
| 意図 |
・健全な水道事業の運営のもと、安全で安定した水道水がすべての市民に供給される |
| 事務事業の目的、概要等 |
何をする事業か (概要) |
老朽化した北部浄水場内の管路の耐震化を行う事業 災害時等において、県の受水管から市の配水管に直接配水をできるようにする事業
|
何の為にやるのか (目的) |
清浄な水を安定的に供給できるようにするため 災害時において継続的に配水を行えるようにするため
|
誰・何に対する 事業か (事業の対象) |
北部浄水場
|
目的達成のため、 事業の対象を、 どうしたいのか (目指す成果) |
市内配水量の約8割の水源である県水の受水管を耐震化することで、災害発生後においても安定的に県水受水が行え、市内へ継続して配水を行うことが出来ます
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| 課題 |
事業実施の上で、事業費の確保が課題となっている
|
| 対応 |
適宜、財政計画の見直しを行い、施設整備を実施する
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| 目的を達成することで、市がどうなるか(事業の意義) |
水道施設の災害時対応力が向上し、安全で安定した水道水の供給を確保することが出来る
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| 歳出 |
| 総事業費(合計) |
実績
|
| 令和6年度決算
|
| 243,059,300
|
| 歳入 |
| 特定財源 |
実績値
|
| 令和6年度決算
|
| 特定財源計 |
0
|
| 市の実質負担額(=総事業費−特定財源) |
243,059,300
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| 業務分析(量と質) |
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年間 |
特記事項 |
| 人員(担当) |
フルタイム |
3 |
パートタイム |
0 |
|
業務割合推計 (当該事務/係全体事務×100) 【勤務時間】 |
33.3% |
- |
| 定型・非定型業務 |
定型業務 |
| 業務の難易度 |
普通 |
| 活動指標 ※市が何をするか |
| 指標名 |
県水直送管整備事業の進捗率 |
| 単位 |
% |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
100 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
20 |
0 |
% |
|
% |
|
| 令和4年度 |
34.3 |
47.1 |
% |
47.1 |
% |
|
| 令和5年度 |
24.4 |
47.1 |
% |
47.1 |
% |
|
| 令和6年度 |
21.3 |
100 |
% |
100.0 |
% |
|
| 令和7年度 |
|
|
% |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
継続費の総額に対する進捗率の割合 |
| 成果指標 ※市民(市)がどうなったか |
| 指標名 |
県水直送管整備事業の進捗率 |
| 単位 |
% |
指標数値のめざす方向 |
増加 |
| 目標値 |
100 |
| 目標進捗 |
計画値 |
実績値 |
|
達成率 |
所見 |
| 令和3年度 |
20 |
0 |
% |
|
% |
|
| 令和4年度 |
34.3 |
47.1 |
% |
47.1 |
% |
|
| 令和5年度 |
24.4 |
47.1 |
% |
47.1 |
% |
|
| 令和6年度 |
21.3 |
100 |
% |
100.0 |
% |
|
| 令和7年度 |
|
|
% |
|
% |
|
| 指標値の算定・把握方法 |
継続費の総額に対する進捗率の割合 |
| 事業の評価・改善/実績報告 |
| 実績報告 |
1 令和3〜4年度 (1)実施した工事 北部浄水場県水受水管等布設工事、北部浄水場県水受水流量計弁室等築造工事 (2)主な実績 @県水受水および県水直送用の管路布設 A流量計等を設置するための弁室の構築 2 令和4〜6年度 (1)実施した工事 北部浄水場県水直送設備等電気設備工事、北部浄水場県水直送設備等機械設備工事、北部浄水場県水直送設備等次亜注入設備工事 (2)主な実績 @弁室内への流量計、制御弁等の設置 Aステンレス製配水池を新たに県水受水池に追加 B県水直送 |
| 評価 |
予定年度内に完了し、運用面において事業の実績を確認した。 |
| 今後の方針(改善策) |
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